реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Экономические методы муниципального управления

реферат
p align="left">Коэффициент соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Краснобаковского района (Ксп).

Таблица 2.

Критерий оценки

Значение коэффициента

Реконструкция специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2008 году

Инвестиционный проект в полной мере соответствует приоритетам социально - экономического развития Краснобаковского района

1

1

Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития Краснобаковского района

0,5

Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Нижегородской области

0

Приложение 5

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НА 2007 - 2009 ГОДЫ

(тыс.

рублей)

Показатели

Строки

Год, предыдущий отчетному

Отчетный год

Текущий год (оценка)

Плановый период

1-й год

2-й год

3-й год

Районный бюджет

Доходы, всего

1

133896

155686

184623

198099

210463

216452

Расходы, всего

2 = 3 + 4

130887

157202

185767

201949

210463

216452

в том числе:

процентные

3

непроцентные, из них:

4 = 5 + 6

130887

157202

185767

201949

210463

216452

расходы инвестиционного характера

5

10843

21601

14332

5347

5775

6179

расходы текущего характера

6

120044

135601

171435

196602

204688

210273

в том числе: межбюджетные трансферты

7

56679

74490

61898

69436

7210

74500

Профицит (+), Дефицит (-)

8 = 1 - 2

3009

-1516

-1144

-3850

Источники финансирования дефицита

9 = 10 - 11

3009

1516

1144

3850

- привлечение

10

- погашение

11

Муниципальный долг Краснобаковского района

12

всего на начало года

13 = 14 + 15

4026

4964

5255

3015

2215

1615

в т. ч. внешний

14

внутренний

15

4026

4964

5255

3015

2215

1615

всего на конец года

16 = 17 +18

4964

5255

3015

2215

1615

1115

в т. ч. внешний

17

внутренний

18

4964

5255

3015

2215

1615

1115

Консолидированные бюджеты поселений Краснобаковского района Нижегородской области

Доходы без межбюджетных трансфертов

19

5803

25828

26785

27535

Доходы с учетом межбюджетных трансфертов

20

19046

29578

28550

29350

Расходы

21

24849

29578

28550

29350

Профицит (+), Дефицит (-)

22 = 20 - 21

Источники финансирования дефицита

23 = 24 - 25

- привлечено

24

- погашено

25

Муниципальный долг на начало года

26

Муниципальный долг на конец года

27

Консолидированный бюджет Краснобаковского района

Доходы

28

133896

155686

179789

187170

198100

203650

Расходы

29

130887

157202

180933

191020

198100

203650

Профицит (+), Дефицит (-)

30 = 28 - 29

3009

-1516

-1144

-3850

Муниципальный долг на начало года

31

4026

4964

5255

3015

2215

1615

Муниципальный долг на конец года

32

4964

5255

3015

2215

1615

1115

Приложение 6

Результаты оценки потребности по итогам за три последних года по бюджетным услугам, по которым будет производиться учет потребности.

Фактическое предоставление бюджетных услуг в стоимостном выражении.

п/п

Наименование

услуг

2005

2006

2007

Потребность в предоставляемых бюджетных услугах

Исполнено

фактически

Потребность в предоставляемых бюджетных услугах

Исполнено фактически

Потребность в предоставляемых бюджетных услугах

Исполнено фактически

1.

Образование

1.1

Дошкольное образование

15039,7

14932,3

20537,8

20202,2

27813,9

25281,6

1.2

Начальное общее образование по общеобразовательным программам

12434

11842

14914

14368

18146

16833

1.3

Основное общее образование по общеобразовательным программам

18194

17328

22836

22000

26298

24395

1.4

Среднее общее образование по общеобразовательным программам

4598

4351

4820

4639

5785

5342

1.5

Дополнительное образование

3458

3356

4543

4221

5895

5035

1.6

Организация отдыха детей в каникулярное время

180

200

300

300

300

406

2.

Здравоохранение

2.1

Амбулаторно-поликлиническая помощь

1596,1

491

1780,0

521

2682

1337

2.2

Стационарная медицинская помощь

2382

1067

2442,6

1511

2564

2199

2.3

Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах

0

-

585

250

628

469

2.4

Скорая медицинская помощь

3336,6

2658

3644,1

3251

4048

4128

2.5

Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС: стационар

поликлиника

426

411

817

600

865,8

524

1196

660

512

146

1204

2.6

Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах

2048,6

1546

2367

2150

2398

2332

3.

Культура

3.1

Обучение по дополнительным образовательным программам

1446

1126

1850

1593

2166

2007

3.2

Организация досуга населения в учреждениях клубного типа

7975

5014

10670

8564

10249

8018

3.3

Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов

325

55

443

125

630

690

3.4

Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания

3425

2418

4097

2269

5241

2878

3.5

Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций

360

384

562

401

604

440

3.6

Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности

78

69

123

88

132

96

4

Физкультура и спорт

4.1

Организация спортивно - массовых мероприятий

290

217

320

230

450

251

Фактическое предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении.

№ п/п

Наименование услуг

Единица оценки

Оценка по годам

2005

2006

2007

1.

Образование

1.1

Дошкольное образование

Количество воспитанников

755

759

822

1.2

Начальное общее образование по общеобразовательным программам

Количество учащихся

764

713

680

1.3

Основное общее образование по общеобразовательным программам

Количество учащихся

1238

1166

1111

1.4

Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам

Количество учащихся

339

295

228

1.5

Дополнительное образование

Количество учащихся

930

985

953

1.6

Организация отдыха детей в каникулярное время

Количество детей

1163

1276

1432

2.

Здравоохранение

2.1

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Количество посещений

11493

12606

10829

2.2

Стационарная медицинская помощь

Количество койко/дней

8849

7585

10175

2.3

Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах

Количество пациенто-дней

85

2668

2728

2.4

Скорая медицинская помощь

Количество выездов

10005

9427

9507

2.5

Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС

Количество посещений

Койко-дней

1176

19143

2668

28931

314

13965

2.6

Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах

Количество посещений

54346

56829

66788

3.

Культура

3.1

Обучение по дополнительным образовательным программам

Количество учащихся

125

135

135

3.2

Организация досуга населения в учреждениях клубного типа

Количество участников

80000

80500

80700

3.3

Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов

Количество экземпляров

210000

213500

214500

3.4

Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания

Количество экземпляров

344850

345100

345600

3.5

Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций

Количество предметов

3002

3002

3002

3.6

Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности

Количество посещений

6400

7200

7500

Физическая культура и спорт

4.1

Организация спортивно - массовых мероприятий

Количество мероприятий

164

165

165

Приложение 7

Реестр ведомственных целевых программ Краснобаковского района

Номер

дата учета программы

наименование

программы

дата, номер распоряжения администрации района о разработке программы

наименование субъекта бюджетного планирования

дата, номер решения Земского собрания или постановления Администрации об утверждении программы

цели и задачи программы

ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности, целевые индикаторы и показатели

сроки реализации программы

объемы и источники финансирования программы

1.

16.02.2009

"Поддержка сельхозтоваро-производителей Краснобаковского

района Нижегородской области в 2009 году"

Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Краснобаковского района

16.02.2009. № 4

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства района, как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;

стимулирование развития сельскохозяйственных товаропроизводителей для создания устойчивого продовольственного рынка.

Увеличить производство в хозяйствах всех категорий: молока до 840 тонн, мяса до 164 тонны;

Увеличить посевные площади зерновых культур до 2388 га;

Обеспечить валовое производство зерна не менее 3872 тонн;

Заготовить для общественного животноводства 2660 тонн сена,850 тонн силоса, 850 тонн сенажа;

Обеспечить производство грубых и сочных кормов на условную голову не менее 18 центнеров кормовых единиц;

Посеять многолетних трав на площади 180 га.

2009 год

Средства местного бюджета - 1 874,5тыс. руб.;

Прочие внебюджетные источники - 6 417,6тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.