¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦132 ¦
¦ ¦
инвестиции в другие организации ¦133 ¦
¦ ¦
займы, предоставленные организациям на срок ¦ ¦
¦ ¦
более 12 месяцев ¦134 ¦
¦ ¦
собственные акции, выкупленные у акционеров ¦135 ¦
¦ ¦
прочие долгосрочные финансовые вложения ¦136 ¦
¦ ¦
Прочие внеоборотные активы ¦140 ¦
¦ ¦
Итого по разделу I ¦190 ¦
¦ 644200¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+------------
---------------------------------------------------T----T-------
---T-----------¬
А К Т И В ¦Код ¦ На
начало¦ На конец ¦
¦стр.¦
года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
II. Оборотные активы ¦ ¦
¦ ¦
Запасы, в том числе: ¦210 ¦
278730¦ 2114970¦
сырье,материалы и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦
184130¦ ¦
животные на выращивании и откорме (11) ¦212 ¦
¦ ¦
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦
¦ 74030¦
затраты в незавершенном производстве (издержках ¦ ¦
¦ ¦
обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ¦214 ¦
94600¦ 1261560¦
готовая продукция и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦
¦ 779380¦
товары отгруженные (45) ¦216 ¦
¦ ¦
расходы будущих периодов (31) ¦217 ¦
¦ ¦
НДС по приобретенным ценностям (19) ¦218 ¦
¦ 20420¦
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦
¦ ¦
даются более чем через 12 месяцев после отчетной ¦ ¦
¦ ¦
даты), в том числе: ¦220 ¦
¦ ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦221 ¦
¦ ¦
векселя к получению (62) ¦222 ¦
¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦223 ¦
¦ ¦
задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦
¦ ¦
в уставный капитал (75) ¦224 ¦
¦ ¦
авансы выданные (61) ¦225 ¦
¦ ¦
прочие дебиторы ¦226 ¦
¦ ¦
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦
¦ ¦
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты), ¦230 ¦
167250¦ 578200¦
в том числе: ¦ ¦
¦ ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦231 ¦
¦ 5310¦
векселя к получению (62) ¦232 ¦
¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦233 ¦
¦ ¦
задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦
¦ ¦
в уставный капитал (75) ¦234 ¦
¦ ¦
авансы выданные (61) ¦235 ¦
126740¦ ¦
прочие дебиторы ¦236 ¦
40510¦ 572890¦
Краткосрочные финансовые вложения (58,82),в т.ч.: ¦240 ¦
¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦241 ¦
¦ ¦
собственные акции, выкупленные у акционеров ¦242 ¦
¦ ¦
прочие краткосрочные финансовые вложения ¦243 ¦
¦ ¦
Денежные средства, в том числе: ¦250 ¦
38530¦ 314380¦
касса (50) ¦251 ¦
¦ 20760¦
расчетные счета (51) ¦252 ¦
38510¦ 15460¦
валютные счета (52) ¦253 ¦
¦ 278170¦
прочие денежные средства (55,56,57) ¦254 ¦
¦ ¦
Прочие оборотные активы ¦260 ¦
¦ ¦
Итого по разделу II ¦290 ¦
484510¦ 3027970¦
III.Убытки ¦ ¦
¦ ¦
Непокрытые убытки прошлых лет (88) ¦310 ¦
1790¦ 1630¦
Убыток отчетного года ¦320 ¦ Х
¦ ¦
Итого по разделу III ¦390 ¦
1790¦ 1630¦
БАЛАНС (сумма строк (190+290+390)) ¦399 ¦
486300¦ 3094020¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+------------
---------------------------------------------------T----T-------
---T-----------¬
П А С С И В ¦Код ¦ На
начало¦ На конец ¦
¦стр.¦
года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
IV. Капитал и резервы ¦ ¦
¦ ¦
Уставный капитал (85) ¦410 ¦
1100¦ 1000¦
Добавочный капитал (87) ¦420 ¦
¦ ¦
Резервный капитал (86), в том числе: ¦430 ¦
¦ ¦
резервные фонды, образованные в соответствии с ¦ ¦
¦ ¦
законодательством ¦431 ¦
¦ ¦
резервы, образованные в соответствии с ¦ ¦
¦ ¦
учредительными документами ¦432 ¦
¦ ¦
Фонды накопления (88) ¦440 ¦
¦ ¦
Фонд социальной сферы (88) ¦450 ¦
¦ ¦
Целевые финансирование и поступления (96) ¦460 ¦
¦ ¦
Нераспределенная прибыль прошлых лет ¦470 ¦
¦ ¦
Нераспределенная прибыль отчетного года ¦480 ¦ Х
¦ 149010¦
Итого по разделу IV ¦490 ¦
1100¦ 150010¦
V.Долгосрочные пассивы ¦ ¦
¦ ¦
Заемные средства (92,95),в том числе: ¦510 ¦
¦ ¦
кредиты банков, подлежащие погашению более чем ¦ ¦
¦ ¦
через 12 месяцев после отчетной даты ¦511 ¦
¦ ¦
прочие займы, подлежащие погашению более чем ¦ ¦
¦ ¦
через 12 месяцев после отчетной даты ¦512 ¦
¦ ¦
Прочие долгосрочные пассивы ¦513 ¦
¦ ¦
Итого по разделу V ¦590 ¦
¦ ¦
VI.Краткосрочные пассивы ¦ ¦
¦ ¦
Заемные средства (90,94),в том числе: ¦610 ¦
350460¦ 731760¦
кредиты банков, подлежащие погашению в течение ¦ ¦
¦ ¦
12 месяцев после отчетной даты ¦611 ¦
¦ 35000¦
прочие займы, подлежащие погашению в течение ¦ ¦
¦ ¦
12 месяцев после отчетной даты ¦612 ¦
350460¦ 381760¦
Кредиторская задолженность, в том числе: ¦620 ¦
135730¦ 2213140¦
поставщики и подрядчики (60,76) ¦621 ¦
¦ ¦
векселя к уплате (60) ¦622 ¦
¦ ¦
по оплате труда (70) ¦623 ¦
13390¦ 7150¦
по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦624 ¦
12850¦ 7310¦
задолженность перед дочерними и зависимыми ¦ ¦
¦ ¦
обществами (78) ¦625 ¦
¦ ¦
задолженность перед бюджетом (68) ¦626 ¦
4680¦ 112780¦
авансы полученные (64) ¦627 ¦
63150¦ 1971950¦
прочие кредиторы ¦628 ¦
41660¦ 113950¦
Расчеты по дивидендам (75) ¦630 ¦
¦ ¦
Доходы будущих периодов (83) ¦640 ¦
¦ ¦
Фонды потребления (88) ¦650 ¦
¦ ¦
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) ¦660 ¦
¦ ¦
Прочие краткосрочные пассивы ¦670 ¦
¦ ¦
Итого по разделу VI ¦690 ¦
486190¦ 2944900¦
БАЛАНС (сумма строк (490+590+690)) ¦699 ¦
486300¦ 3094020¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение 10
Утверждена Минфином РФ
для квартальной
бухгалтерской
отчетности за 1998 г.
-------------¬
О Т Ч Е Т
¦ К о д ы ¦
о финансовых результатах
+------------+
Форма N 2 по
ОКУД ¦ 0710002 ¦
+------------+
с 1 января по 31 12 1998 г. Дата (год,м-
ц,число) ¦ 1999| 1|1 ¦
+------------+
Организация ... по ОКПО
¦ ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности).... по
ОКОНХ ¦ ¦
+-----T------+
Организационно-правовая форма по КОПФ
¦ ¦ ¦
..........................................
+-----+------+
Орган управления государственным имуществом по ОКПО
¦ ¦
+------------+
Единица измерения: по СОЕИ
¦ ¦
+------------+
Контрольная
сумма L-------------
------------------------------------------------T----T----------
-T-------------¬
¦Код ¦За
отчетный¦За аналогич- ¦
Наименование показателя ¦стр.¦ период
¦ный период ¦
¦ ¦
¦прошлого года¦
------------------------------------------------+----+----------
-+-------------+
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
------------------------------------------------+----+----------
-+-------------+
Выручка (нетто) от реализации товаров,продукции,¦ ¦
¦ ¦
работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогич-¦ ¦
¦ ¦
ных обязательных платежей) ¦010 ¦
2367790¦ 1821370¦
Себестоимость реализации товаров, продукции, ¦ ¦
¦ ¦
работ, услуг ¦020 ¦
1841840¦ 1416790¦
Коммерческие расходы ¦030 ¦
¦ ¦
Управленческие расходы ¦040 ¦
181020¦ 198460¦
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)¦050 ¦
344930¦ 206120¦
Проценты к получению ¦060 ¦
¦ ¦
Проценты к уплате ¦070 ¦
¦ ¦
Доходы от участия в других организациях ¦080 ¦
¦ ¦
Прочие операционные доходы ¦090 ¦
3304290¦ 2283160¦
Прочие операционные расходы ¦100 ¦
3372240¦ 2179530¦
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной ¦ ¦
¦ ¦
деятельности (050+060-070+080+090-100) ¦110 ¦
276970¦ 309750¦
Прочие внереализационные доходы ¦120 ¦
¦ ¦
Прочие внереализационные расходы ¦130 ¦
¦ 311380¦
Прибыль (убыток) отчетного периода (110+120-130)¦140 ¦
276970¦ -1630¦
Налог на прибыль ¦150 ¦
91210¦ ¦
Отвлеченные средства ¦160 ¦
36750¦ ¦
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного ¦ ¦
¦ ¦
периода (140-150-160) ¦170 ¦
149010¦ ¦
------------------------------------------------+----+----------
-+--------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|